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          當前位置:網站首頁 財稅服務 審計報告 正文 審計報告

          內審服務

          2020-01-13 審計報告 366 ℃

          內審是內部審計的簡稱,內部審計是指對組織中各類業務和控制進行獨立評價,以確定是否遵循公認的方針和程序,是否符合規定和標準,是否有效和經濟地使用了資源,是否在實現組織目標。

          內審服務所需資料:
          1、審計期間會計報表及附注(含分公司) ;
          說明:含年報主表、附表和報表附注以及季報、月報表;
          2、全部賬目;說明:內審期間;
          3、全部會計憑證;說明:內審期間;
          4、科目余額表;
          說明:內審期間各年1級至末級的期初、期末和累計發生額;
          5、銀行存款對賬單、余額調節表; .
          說明:內審期間各年所有帳戶全部銀行存款對賬單和審計期末銀行存款余額調節表;
          6、房屋、車輛等固定資產及無形資產產權證明(鑒定書) ;
          7、長短期投資,投資協議、被投資單位營業執照、被投資單位會計報表;
          說明:截止會計報表日的被投資單位經審計會計報表;
          8、固定資產盤點表;
          說明:標明固定資產各稱、規格、數量、原值、預計殘值、使用年限、折舊額、凈值;
          9、存貨盤點表;
          說明:截止會計報表日的盤點表,標明存貨的名稱、規格、數量、單價、總金額;
          10、納稅申報表、繳款書、稅務檢查報告;
          說明:所有稅種內審期間期間各年納稅資料;
          11、所有往來明細;
          說明:含應收(付)帳款、預收(付)帳款、其他應收(付)帳款;
          12、收支明細表;
          說明:內審期間各年主營業務收支明細、其他業務收支明細;
          13、費用明細表;
          說明:內審期間各年管理費用、經營費用、財務費用明細;
          14、支票的領、用、存及作廢情況表登記簿;
          說明:內審期間期;
          15、發票使用情況表;
          說明:領購票號、金額;已使用的票號、金額;剩余的票號、金額;
          16、銷售情況匯總表;

          內審服務服務流程:
          1、了解被審計單位的基本情況;
          2、簽訂審計業務約定書;
          3、初步評價被審計單位的內部控制結構;
          4、確定審計的重要性;
          5、安排客戶準備公司的基礎資料; ?
          6、審計人員到客戶的公司去,實地監督資料的準備工作;
          7、資料齊全以后,撰寫審計報告初稿;
          8、審計報告初稿要和客戶進行核對;
          9、如果確定審計報告初稿有問題,則進一步修正,如無問題,出具正式的審計報告;
          10、整理審計資料備案。

          內審服務預計完成時間:
          資料準備齊全以后10個工作日。

          內審服務注意事項:
          內部審計準則是中國內部審計工作規范體系的重要組成部分, 由內部審計基本準則、內部審計準則公告、內部審計指南三個層次組成。
          1、內部審計基本準則。內部審計基本準則是內部審計準則的總綱,是內部審計機構和人員進行內部審計時應當遵循的基本規范,是制定內部審計準則公告、內部審計指南的基本依據。
          2、內部審計準則公告。內部審計準則公告是依據內部審計基本準則制定的,是內部審計機構和人員在進行內部審計時應當遵循的具體規范。
          3、內部審計指南。內部審計指南是依據內部審計基本準則、內部審計準則公告制定的,為內部審計機構和人員進行內部審計提供可操作的指導性意見。

          內審服務常見問題:
          問:審計的常見方便有哪些?
          答:順查法、逆查法、 抽查法、審閱法、分析法、抽樣審計與詳細審計結合法、效益評價審計法。

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